雲想科技(02131.HK):獨立內部監控跟進審查完成,補救措施已全部實施,股份繼續停牌
新時空(newtimespace.com)訊:雲想科技控股有限公司(股份代號:02131)發布內幕消息公告,內部監控顧問已於2026年8月6日向審核委員會及董事會提交第二階段內部監控審查報告(跟進審查報告),交代其於2026年6月22日至2026年7月24日進行的第二階段內部控制審核工作,審視公司實行整改措施的情況,覆核期間爲2026年6月1日至2026年6月30日。
公告顯示,此次跟進審查旨在回應聯交所爲公司制定的復牌指引。此前,爲證明公司已建立足夠的內部監控及程序以履行上市規則下的責任,公司委聘了內部監控顧問進行內部監控審查,覆核期間爲2025年1月1日至2025年12月31日,內部監控顧問於2026年6月22日提交內部監控審查報告。就跟進審查結果而言,公司已針對實施並運行內部監控審查報告中建議的所有補救措施,以解決內部監控審查報告及調查事務所報告指出的內部控制缺陷及事宜。
公告指出,有兩項整改情況例外:其一,關於內控公告第2.5項有關採購驗收及入賬流程,因集團已如內控公告所述於2026年6月結束短劇新購業務,並於當月停止所有後續的採購計劃,故跟進審查相關整改情況並不適用;其二,關於內控公告第4.1項有關存貨管理制度與流程,更新後的《第三方倉儲管理制度》已於2026年6月發布並正式生效施行,惟集團現僅以單一倉庫運作,於日常經營中無貨物內部調撥,故內部監控顧問並未於覆核期間獲取貨物調撥樣本。內部監控顧問在完成現場工作及跟進審查後,並未發現任何更新、事件或交易以致需要修改其從現場工作所得的結果和發現。
董事會確認,除了上述不適用的實行情況外,內部監控顧問在內部監控審查報告及調查事務所報告中發現的內部監控問題已全部通過補救措施得以充分處理,包括完善並採納書面政策及程序以及於集團營運及業務中落實及遵守該些政策及程序。基於內部監控顧問完成的工作、集團提供的相關資料及數據,以及集團實施的建議措施,集團現行的內部監控系統足以有效識別及防止獨獨立法證審閱的主要調查結果及內部監控審查報告所指出的內部監控問題,以確保遵守上市規則的要求。
就董事會的意見而言,董事會及審核委員會已審閱內部監控報告及跟進審查報告的內容及整改結果,認爲管理層已就補救措施及建議完成相應整改,充分處理內部監控缺陷,所採取的補救措施屬充分及充足。公司的股份自2025年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣,並將繼續暫停,直至公司符合所有復牌指引、補救導致其停牌的問題及完全符合上市規則,並令聯交所滿意爲止。
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