瀾滄古茶(06911.HK):擬聘鵬盛會計所獨立調查銀行賬戶凍結等事項,大華披露2025年審計關鍵範疇
新時空訊:普洱瀾滄古茶股份有限公司(06911.HK)2月27日發布公告,擬聘請鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)就相關事項展開獨立調查及內部監控審閱。鵬盛持有中國A股市場、香港H股市場及美國上市公司審計資格,並於2024年獲得美國上市公司會計監督委員會注冊批準。
鵬盛自2020年以來已承接多項法證調查及內部監控審閱項目,包括18個法證調查項目(涉及6家上市公司)及25個內部監控審閱項目(涉及8家上市公司)。項目核心團隊在印章管理挪用、銀行賬戶凍結調查、存貨虧損調查等領域擁有豐富經驗。
獨立調查的實質範圍聚焦四大核心目標:核實違規行爲、評估影響、識別風險及提出整改措施,具體包括:印章管理挪用相關事項、凍結銀行賬戶相關事項、存貨虧損相關事項、資金流向追溯及資金管理合規性核查、2025年年報審計關鍵事項。
公司核數師大華會計師事務所(特殊普通合夥)確認,其針對公司2025年年報的審計計劃已將以下事項列爲關鍵審計範疇,並制定了相應應對措施:
資產減值:截至2024年12月31日,公司計提合並長期資產減值撥備1.88億元人民幣。大華將評估減值測試假設及外部專家工作。
存貨存在及計值:截至2024年12月31日,存貨佔總資產的67.33%;2025年6月30日佔比71.93%。大華將參與年終存貨盤點,檢查存貨管理情況,核驗賬實差異。
持續經營事項:鑑於前任核數師對2024年年報出具帶強調事項段的無保留意見,大華將評估現金流量預測、償債能力及未決訴訟影響。
收入確認:大華將評估收入確認時點、進行毛利率分析、函證重要客戶、檢查銷售退回等。
大華已就此前公告中披露的盤虧及產品置換、部分銀行賬戶凍結及前任董事涉及的未經授權交易、主要附屬公司業務轉移、兩名前任董事任職期間的未經授權借款等事項,制定了具體的審計應對措施,包括函證交易對手、核實凍結賬戶、評估內部控制等。
公司表示,在獨立調查完成後,鵬盛將根據調查結果確定更具針對性且重點明確的內部監控審閱範圍,並在適當時提出具體的增強措施。本公司亦將適時就上述事項作進一步披露。
新時空聲明: 本內容爲新時空原創內容,復制、轉載或以其他任何方式使用本內容,須注明來源“新時空”或“NewTimeSpace”。新時空及授權的第三方信息提供者竭力確保數據準確可靠,但不保證數據絕對正確。本內容僅供參考,不構成任何投資建議,交易風險自擔。
Google Play下載
API 訂閱
App Store下載
郵件訂閱
AppGallery下載