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纷美包装(00468.HK):独立内部控制审查完成,已采纳所有整改措施

新时空讯:纷美包装有限公司(00468.HK)公告称,公司已委任哲慧企管专才有限公司为内部控制顾问,对集团内部控制政策及系统进行独立审查。内部控制顾问未发现集团内部控制系统存在任何重大缺陷,但仍发现若干需改进事项,涉及客户信贷额度管理、招标流程文件保存、逾期账款催收记录、坏账拨备计算机制、月末结算机制、须予公布交易及关连交易管理政策、资讯科技系统密码制度等方面。所有建议的整改措施已获采纳并实施。

新时空讯:纷美包装有限公司(00468.HK)于2026年4月16日发布公告,披露独立内部控制审查的主要调查结果。

为遵循联交所复牌指引,公司于2025年11月13日委任哲慧企管专才有限公司为内部控制顾问,对集团内部控制政策及系统进行审查。审查范围涵盖收益及收入管理、采购及支付管理、存货管理、人力资源及工资管理、资本支出管理、经营开支管理、财务报告管理、须予公布及关连交易管理,以及一般资讯科技控制管理等环节。

内部控制顾问发现若干需改进事项,包括:客户信贷额度管理机制尚待加强、未保留信贷调查记录、项目招标流程未妥善保存中标通知书、未保存逾期账款书面催收记录、坏账拨备计算机制不完善、固定资产出卖出未编制证明文件、月末结算机制尚待加强、缺乏须予公布交易及关连交易管理的书面政策、资讯科技系统密码制度不完善、软件许可管理及防毒管理存在不足等。

针对上述缺陷,内部控制顾问已提出改进建议,公司管理层已接纳所有建议并采纳、修订及/或加强相关政策和程序。后续审查确认,所有建议的整改措施已获实施。

董事会认为,集团已维持适当和有效的内部控制制度,以减轻其主要业务风险。公司股份自2025年2月19日起暂停买卖,并将维持暂停买卖直至另行通知。

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